[2019년도] 기본경비
사업내용
회계연도 |
2019년 |
회계 |
일반회계 |
조직 |
[문화복지국] 여성가족과 |
기능 |
[기타] 기타 |
정책사업 |
행정운영경비(여성가족과) |
단위사업 |
기본경비 |
사업개요
사업개요
사업목적 |
여성가족과 부서운영에 필요한 기본경비 |
사업기간 |
2019.01.01 ~ 2023.01.31 |
총사업비 |
280,944,000원 |
사업규모 |
여성가족과 직원 |
사업내용 |
사무관리비, 국내여비, 부서운영업무추진비 |
지원형태 |
[10] 직접수행 |
추진경위 |
여성가족과 직원 기본경비 지급 |
추진계획 |
자체계획에 의거 추진 |
소요재원
(단위:천원)
소요재원
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
계 |
62,556
|
0
|
62,556
|
국고보조금 |
0
|
0
|
0
|
지특보조금 |
0
|
0
|
0
|
기금보조금 |
0
|
0
|
0
|
특별교부세 |
0
|
0
|
0
|
시·도비 |
0
|
0
|
0
|
시·군·구비 |
62,556
|
0
|
62,556
|
지방세 |
0
|
0
|
0
|
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
월별지출계획
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
5,987
|
4,971
|
5,271
|
4,771
|
4,771
|
4,771
|
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
7,659
|
5,823
|
4,758
|
4,758
|
8,616
|
400
|
집행현황
(단위:천원)
집행현황
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
53,732
|
40,563
|
46,176
|
39,769
|